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Las empresas constructoras utilizan los documentos a origen, puesto que resuelve su problemática de cuantificar el avance de las obras a la hora de facturar o certificar a sus clientes.

Sigrid soporta este tipo de facturación tanto en los documentos de venta como en los de compra, ya que muchos proveedores o subcontratistas - al igual que hacen las empresas constructoras con sus clientes- facturan a origen.

 

Albarán de Compra a Origen

Si se dispone del Módulo de Gestión Constructoras, al dar de alta un nuevo albarán de compras, se abrirá la ventana de creación del documento mostrando un cuerpo adicional relacionado con los documentos a origen:

AlbComOri_01

 

Es un albarán a origen: Hay que activar este check para indicar a Sigrid que se trata de un documento a origen y para que los campos a continuación se puedan editar.

Primera: Al activar este check se indica que es el primer albarán a origen para esa obra/proveedor.

Por mediciones / Por importes: Se indica si el documento a origen será por medición o importe. Según lo que se indique, los campos dentro del albarán serán diferentes. Hay que tener en cuenta que, cuando se escoge si el primer albarán a origen para esa obra / proveedor es por medición, todos los sucesivos también lo serán. Lo mismo ocurrirá si se ha elegido por importes.

Indique el albarán origen anterior o en blanco si es el primero: Cuando se confeccione el segundo albarán o sucesivos, no se marcará el check Primera; este campo será editable y habrá que indicar el albarán a origen anterior. Digitando un asterisco se abre la ventana de selección de albaranes a origen anteriores para facilitar la búsqueda.

 

Por mediciones

AlbComOri_02

 

Los campos correspondientes a las líneas de detalle por defecto del albarán a origen por medición son los siguientes:

AlbComOri_03

 

Tipo, Código y Descripción del producto: Los dos últimos son editables y, al introducir en cualquiera de ellos una máscara de búsqueda, se abrirá la lista de selección del concepto Producto, como en cualquier albarán. La columna Tipo no es editable, pero haciendo doble clic sobre el icono se abre la ventana de propiedades del producto.

Ud. Med: Unidad de medida del producto. Se toma de la ficha del producto y se puede modificar en los documentos sólo si está activado el check correspondiente en Parámetros Generales à Gestión.

Uds. ORI: Campo editable donde se introducen las unidades de la línea a origen. Sigrid calculará automáticamente las unidades parciales en el campo Uds. En el primer albarán, las unidades a origen serán iguales a las parciales (Uds.)

Uds. Ant.: Campo no editable que presenta las unidades a origen del albarán anterior. En el caso del primer albarán a origen, este campo estará vacío.

Uds.: Campo editable donde se introducen las unidades parciales si no se ha rellenado el campo Uds. ORI. Sigrid calculará automáticamente la cantidad a origen en el campo Uds. ORI.

Precio/Ud: Es el precio de una unidad del producto. Al introducir el producto, este campo tomará por defecto un valor: Si se estableció un precio en la Tabla de Tarifas para este producto, lo tomará de aquí. En caso contrario, tomará el valor del Precio de Última Compra (PUC) del producto y, si este no existe, tomará el valor del Precio de Coste del producto.

 

Por importes

AlbComOri_04

 

Los campos correspondientes a las líneas de detalle por defecto del albarán a origen por importe son los siguientes:

AlbComOri_05

 

Tipo, Código y Descripción del producto: Los dos últimos son editables y, al introducir en cualquiera de ellos una máscara de búsqueda, se abrirá la lista de selección del concepto Producto, como en cualquier albarán. La columna Tipo no es editable, pero haciendo doble clic sobre el icono se abre la ventana de propiedades del producto.

Ud. Med: Unidad de medida del producto. Se toma de la ficha del producto y se puede modificar en los documentos sólo si está activado el check correspondiente en Parámetros Generales à Gestión.

Importe ori: Importe a origen es un campo editable donde se introduce el importe de la línea a origen. Sigrid calculará automáticamente el importe parcial en el campo Importe. En el primer albarán, el importe a origen será igual al parcial (campo Importe).

Importe Ant.: Campo no editable que presenta el importe a origen del albarán anterior. En el caso del primer albarán a origen, este campo estará vacío.

Importe.: Campo editable donde se introduce el importe parcial de la línea si no se ha rellenado el campo Importe ori. Sigrid calculará automáticamente el importe a origen en el campo Importe ori.

Precio/Ud: Es el precio de una unidad del producto. Al introducir el producto, este campo tomará por defecto un valor: Si se estableció un precio en la Tabla de Tarifas para este producto, lo tomará de aquí. En caso contrario, tomará el valor del Precio de Última Compra (PUC) del producto y, si este no existe, tomará el valor del Precio de Coste del producto.

 

Factura de Compra a Origen

Si se dispone del Módulo de Gestión Constructoras, al dar de alta una nueva factura de compra o al pasar de albarán a factura, se abrirá la ventana de creación del documento mostrando un cuerpo adicional relacionado con los documentos a origen:

faccomOri_02

 

Hay que tener en cuenta que - si la factura viene de un albarán y éste es por medición, la factura también será por medición y si es por importe, la factura también será por importe.

Es una factura a origen: Hay que activar este check para indicar a Sigrid que se trata de un documento a origen y para que los campos a continuación se puedan editar.

Primera: Al activar este check se indica que es la primera factura a origen para esa obra/proveedor.

Por mediciones / Por importes: Se indica si el documento a origen será por medición o importe. Según lo que se indique, los campos de las líneas de detalle de la factura serán diferentes. Hay que tener en cuenta que, cuando se escoge si la primera factura a origen para esa obra / proveedor es por medición o por importe, todas las sucesivas también serán como la primera.

Indique la factura origen anterior o en blanco si es la primera: Cuando se confeccione la segunda factura y las sucesivas, no se marcará el check Primera, este campo volverá a ser editable y habrá que indicar la factura a origen anterior. Digitando un asterisco se abre la ventana de selección de facturas a origen anteriores para facilitar la búsqueda.

Por mediciones

FacComOri_01

 

Los campos correspondientes a las líneas de detalle por defecto de la factura a origen por medición son los siguientes:

FacComOri_03

 

Tipo, Código y Descripción del producto: Los dos últimos son editables y, al introducir en cualquiera de ellos una máscara de búsqueda, se abrirá la lista de selección del concepto Producto, como en cualquier factura. La columna Tipo no es editable, pero haciendo doble clic sobre el icono se abre la ventana de propiedades del producto.

Ud. Med: Unidad de medida del producto. Se toma de la ficha del producto y se puede modificar en los documentos sólo si está activado el check correspondiente en Parámetros Generales à Gestión.

Uds. ORI: Campo editable donde se introducen las unidades de la línea a origen. Sigrid calculará automáticamente las unidades parciales en el campo Uds. En la primera factura, las unidades a origen serán iguales a las parciales (Uds.)

Uds. Ant.: Campo no editable que presenta las unidades a origen de la factura anterior. En el caso de la primera factura a origen, este campo estará vacío.

Uds.: Campo editable donde se introducen las unidades parciales si no se ha rellenado el campo Uds. ORI. Sigrid calculará automáticamente la cantidad a origen en el campo Uds. ORI.

Precio/Ud: Es el precio de una unidad del producto. Al introducir el producto, este campo tomará por defecto un valor: Si se estableció un precio en la Tabla de Tarifas para este producto, lo tomará de aquí. En caso contrario, tomará el valor del Precio de Última Compra (PUC) del producto y, si este no existe, tomará el valor del Precio de Coste del producto.

Por importes

FacComOri_04

 

Los campos correspondientes a las líneas de detalle por defecto de la factura a origen por importe son los siguientes:

FacComOri_05

 

Tipo, Código y Descripción del producto: Los dos últimos son editables y, al introducir en cualquiera de ellos una máscara de búsqueda, se abrirá la lista de selección del concepto Producto, como en cualquier factura. La columna Tipo no es editable, pero haciendo doble clic sobre el icono se abre la ventana de propiedades del producto.

Ud. Med: Unidad de medida del producto. Se toma de la ficha del producto y se puede modificar en los documentos sólo si está activado el check correspondiente en Parámetros Generales à Gestión.

Importe ori: Importe a origen es un campo editable donde se introduce el importe de la línea a origen. Sigrid calculará automáticamente el importe parcial en el campo Importe. En la primera factura, el importe a origen será igual al parcial (campo Importe).

Importe Ant.: Campo no editable que presenta el importe a origen del a factura anterior. En el caso de la primera factura a origen, este campo estará vacío.

Importe.: Campo editable donde se introduce el importe parcial de la línea si no se ha rellenado el campo Importe ori. Sigrid calculará automáticamente el importe a origen en el campo Importe ori.

Precio/Ud: Es el precio de una unidad del producto. Al introducir el producto, este campo tomará por defecto un valor: Si se estableció un precio en la Tabla de Tarifas para este producto, lo tomará de aquí. En caso contrario, tomará el valor del Precio de Última Compra (PUC) del producto y, si este no existe, tomará el valor del Precio de Coste del producto.